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2013年11月15日 決算情報 平成26年3月期第2四半期決算説明会 2013年度 | TDCソフト株式会社

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(1)

201ク

201ク年

年33⽉期

⽉期 第

第22四半期決算説明会

四半期決算説明会

201ク

201ク年

年33⽉期

⽉期 第

第22四半期決算説明会

四半期決算説明会

ソフ

ア ン

ア ン 株式会社

2013年11⽉1グ⽇

※本資料

注意:

(2)

201ク

201ク年

年33⽉期

⽉期 第

第22四半期決算概況

四半期決算概況

201ク

201ク年

年33⽉期

⽉期 第

第22四半期決算概況

四半期決算概況

201ク

201ク年

年33⽉期

⽉期 業績⾒通し

業績⾒通し

201ク

(3)

決算概況

決算概況

決算概況

決算概況

単位:百万円

2013年度2Q

2013年度2Q

利益率

前期⽐

2012年度2Q

2012年度2Q

利益率

売上⾼

8ェ771

- ウ10.3%

7ェ9グ3

-売上総利益

1 ク07

16 0%

10 ク%

2

16 0%

売上総利益

1ェク07

16.0% ウ10.ク%

1ェ27ク

16.0%

営業利益

2クグ

2.8% △13.9%

28ク

3.6%

経常利益

2グ0

2.9% △20.3%

31ク

ク.0%

当期純利益

139

1 6% △21 9%

178

2 2%

売上⾼

売上⾼

当期純利益

139

1.6% △21.9%

178

2.2%

⾦融分野 おけ

⾦融分野 おけ

開発案件 拡⼤

開発案件 拡⼤

利 益

売上⾼ 増加 よ 売上総利益 前年同期 上回 た

売上⾼ 増加 よ 売上総利益 前年同期 上回 た

(4)

売上⾼概況

売上⾼概況

売上⾼概況

売上⾼概況

関連向け 銀⾏関連向け

売上⾼ グ 67ク百万円

ッ 関連向け、銀⾏関連向け

テ 開発案件が増加

⾦融分野

⾦融分野

法⼈分野

法⼈分野

売上⾼ グェ67ク百万円

前期⽐ウ19.8%

グェ67ク

2ェ26ク

(6ク.7%)

(6ク.7%)

(2グ.8%)

(2グ.8%)

⾦融分野

⾦融分野

法⼈分野

法⼈分野

法⼈分野

法⼈分野

電気機器等 製造関連向け、通信関連向け

(6ク.7%)

(6ク.7%)

(

(

)

)

公共 公益分野

公共 公益分野

売上⾼ 2ェ26ク百万円

前期⽐▲2 9%

テ 開発案件が減少

公共 公益分野

公共 公益分野

833

(9.グ%)

(9.グ%)

前期⽐▲2.9%

売上⾼ 833百万円

前期⽐ 6 0%

団体関連向け テ 開発案件が減少

百万円

(5)

2013

2013年度 取 組

年度 取 組

2013

2013年度 取 組

年度 取 組

強化

強化

強化

強化

顧客 経営課題 ⼀緒 取 組

お客様 信頼関係構築 努

顧客

捉えた適時的確 提案 実施

主要顧客を中⼼ し 受注拡⼤

主要顧客を中⼼ し 受注拡⼤

主要顧客を中⼼ し 受注拡⼤

主要顧客を中⼼ し 受注拡⼤

ソ ュ

ソ ュ

ョン型

ョン型

強化

強化

市場や顧客

即応 た

型ビ

強化

た 設置 た

市場や顧客

即応 たソ ュ

ョン型ビ

強化

た 設置 た

ョンビ

本部 中⼼

サ ビ Tロustルロリ

活⽤ 既存ビ

拡⼤ 注⼒

全社

既取引顧客へソ ュ

ョンを展開し、受注拡⼤

全社

既取引顧客へソ ュ

ョンを展開し、受注拡⼤

(6)

2013

2013年度 取 組

年度 取 組

2013

2013年度 取 組

年度 取 組

プ連携

プ連携

強化

強化

⼦会社

中国現地法⼈

天津

連携 強化

⼦会社

中国現地法⼈

天津

連携 強化

プ全体

効果 発揮

強 を伸 し 独⾃事業 強化を推進

強 を伸 し 独⾃事業 強化を推進

⼈員 増強

⼈員 増強

事業拡⼤ 向け 積極的 採⽤活動 実施 特 即戦⼒ 採⽤ 強化

経験者 採⽤者数増加

名を⽬指し 活動継続

経験者 採⽤者数増加

名を⽬指し 活動継続

経験者 採⽤者数増加、グ0名を⽬指し 活動継続

ここ数年抑制し いた新卒者 採⽤者数も拡⼤

(7)

TナPICS

TナPICS

Tロustルロリ

推進

TナPICS

TナPICS

Tロustルロリ

推進

多数

ンプ

よ 短期間

導⼊や

カ タ イ

容易 点 評価

導⼊ イ ン 数 増加

カ タ イ

容易 点 評価

導⼊ イ ン 数 増加

販路拡⼤ ⽬指

制度 導⼊

社内基幹

Tロustルロリ 採⽤

社内基幹

Tロustルロリ 採⽤

⽇経コン ュ タ、

ンキン ベ

選定

Tロustルロリ 初選定

HAドDyTネUノt 7回連続 選定

タイ 改⾰ 取 組

社内情報基盤 全 刷新

情報 有 活性化

(8)

2013

2013年度上期 状況

年度上期 状況

2013

2013年度上期 状況

年度上期 状況

第2四半期累計 し 過去最⾼ 売上⾼を達成

そ ⼀⽅ 、

売上総利益率 前年 同等 留 った

顧客要求事項 ⾼度化、開発期間 短期化

⾼度 プ

⼒が必

(9)

2013

2013年度下期 課題

年度下期 課題

2013

2013年度下期 課題

年度下期 課題

マネ

ン ⼒ さ

強化

対応計画 充実 せ プ

遂⾏ 妥当性 確保

対応計画 充実 せ プ

遂⾏ 妥当性 確保

⼿戻 等 無駄 排除 作業効率 向上

⼿戻 等 無駄 排除 作業効率 向上

顧客 協⼒会社 社内組織間 コ ュ

ョン 向上

顧客 協⼒会社 社内組織間 コ ュ

ョン 向上

(10)

業績⾒通し

業績⾒通し

業績⾒通し

業績⾒通し

2013年度

単位:百万円

2012年度 2011年度

増減額

増減率

売上⾼

18ェ000

ウ933

ウ グ.グ%

17ェ066

16ェ7ク1

通期

単位:百万円

通期

通期

営業利益

900

ウ192 ウ 27.1%

707

81ク

経常利益

900

ウ1ク9 ウ 19.9%

7グ0

866

当期純利益

ク70

ウ131 ウ 38.7%

338

393

77.01円

グ6.28円 6グ.クク円

1株当 配当⾦

年間

2グ円

2グ円

2グ円

(11)

中期経営計画

中期経営計画

中期経営計画

中期経営計画

追求

追求

ソ ュ

ョン型

ソ ュ

ョン型

追求

追求

顧客 経営課題 ⼀緒 取 組

お客様内 最 信頼

戦略顧客

戦略顧客

ソ ュ

ソ ュ

ョン型

ョン型

追求

追求

独⾃性あ サ ビ

市場

各ビ

おい 提案⼒ 強化

(12)

業績⾒通し

業績⾒通し

250

250

業績⾒通し

業績⾒通し

売上⾼ 億円

営業利益 億円

中期経営計画

30

30

売上高

売上高

営業利益

営業利益

250

250

売上⾼:億円

営業利益:億円

M&A

M&A

170

170

180

180

220

220

20

20

200

200

15

15

15

15

10

10

100

100

7

7

9

9

ク0

ク0

0

0

0

0

ソ ュ

ョンサ ビ 事業

ソ ュ

ョンサ ビ 事業

20

20

2012

2012年度

年度

2013

2013年度

年度

2014

2014年度

年度

2015

2015年度

年度

⾒通し

(13)

201ク

(14)

損益計算書

損益計算書

損益計算書

損益計算書

単位:百万円

2013年度2Q

2012年度2Q

増減額

増減率

売上⾼

8 771

7 9グ3

818

10 3%

売上⾼

8ェ771

7ェ9グ3

818

10.3%

労務費

3ェグ37

3ェケ19

△81

△2.3%

外注費

3ェ798

2ェ9グ1

8クケ

28.7%

外注費

そ 他

3クク

3ケグ

△20

グ.7%

仕掛増減⾼

31ケ

2グ8

グ7

22.ク%

売上原価

7ェ3ケク

ケェケ78

ケ8グ

10.3%

売上総利益

1ェク07

1ェ27ク

132

10.ク%

販売費及び 般管理費

1 1ケ1

990

171

17 ク%

販売費及び⼀般管理費

1ェ1ケ1

990

171

17.ク%

営業利益

2クグ

28ク

△39 △13.9%

営業外収⽀

30

△2ク △80.グ%

営業外収⽀

経常利益

2グ0

31ク

△ケ3 △20.3%

特別損益

税引前当期利益

2グ0

31ク

△ケ3 △20.3%

当期純利益

139

178

△39 △21.9%

(15)

事業分野別売上⾼ 状況

事業分野別売上⾼ 状況

事業分野別売上⾼ 状況

事業分野別売上⾼ 状況

8ェ771

8ェ771

公共 公益

公共 公益

7ェ9グ3

7ェ9グ3

8ェ771

8ェ771

8ェ19ク

8ェ19ク

法⼈

法⼈

⾦融

⾦融

⾦融

⾦融

2011

2011年度

年度22Q

Q

2012

2012年度

年度22Q

Q

2013

2013年度

年度22Q

Q

単位:百万円

2011年度2Q

2012年度2Q

2013年度2Q

構成⽐

構成⽐

構成⽐

前期⽐

公共 公益

ケ82

8.3%

887

11.2%

833

9.グ%

△ケ.0%

法⼈

2ェ138

2ケ.1%

2ェ332

29.3%

2ェ2ケク

2グ.8%

△2.9%

(16)

取引先別売上⾼ 状況

取引先別売上⾼ 状況

取引先別売上⾼ 状況

取引先別売上⾼ 状況

8ェ771

8ェ771

富⼠通系列

富⼠通系列

7ェ9グ3

7ェ9グ3

8ェ771

8ェ771

8ェ19ク

8ェ19ク

系列

系列

直接

直接

直接

直接

2011

2011年度

年度22Q

Q

2012

2012年度

年度22Q

Q

2013

2013年度

年度22Q

Q

単位:百万円

2011年度2Q

2012年度2Q

2013年度2Q

構成⽐

構成⽐

構成⽐

前期⽐

富⼠通系列

1ェ093

13.3%

1ェ32ク

1ケ.ケ%

1ェグ8ク

18.1%

ウ19.7%

ドTT系列

2ェ29ク

28.0%

2ェ21グ

27.9%

2ェ1グ7

2ク.ケ%

△2.ケ%

直接

単位:百万円

直接

クェ807

グ8.7%

クェク1ク

ググ.グ%

グェ030

グ7.3%

ウ13.9%

(17)

受注⾼ 受注残⾼ 状況

受注⾼ 受注残⾼ 状況

受注⾼ 受注残⾼ 状況

受注⾼ 受注残⾼ 状況

8 708

8 708

受注⾼

受注⾼

受注残⾼

受注残⾼

百万円

百万円

7ェ9クク

7ェ9クク

8ェ03ク

8ェ03ク

8ェ708

8ェ708

グ ク0ク

グ ク0ク

グェ290

グェ290

グェ198

グェ198

グェク0ク

グェク0ク

2011

2011年度

年度22Q

Q

2012

2012年度

年度22Q

Q

2013

2013年度

年度22Q

Q

2011

(18)

営業利益分析 前年同期⽐

営業利益分析 前年同期⽐

営業利益分析 前年同期⽐

営業利益分析 前年同期⽐

百万円

28ク

28ク

百万円

2クグ

2クグググ

+ 売上⾼ 増加

+ 売上⾼ 増加

+ 稼働率 向上

+ 稼働率 向上

+ 稼働率 向上

+ 稼働率 向上

- 本社移転

- 本社移転

- 営業⼈員 増強

- 営業⼈員 増強

2013

2013年度

年度22

2012

2012年度

年度22

2013

2013年度

年度22

2012

(19)

貸借対照表

貸借対照表

2013年度2Q

2012年度末

増減額

資産合計

9ェケグ7

9ェグ37

ウ120

流動資産

7 978

7 718

2グ9

単位:百万円

貸借対照表

貸借対照表

(20)

※本資料

注意:

本資料 記載

い T

ソフ

ア ン

ア ン 株式会社 将来 予想 関

事項

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